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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3706-24-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
pelotas de tenis |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
75393,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-02-2026 |
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Proveedor |
Comercial Chileactivo |
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Razón Social |
COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
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R.U.T. |
77.198.280-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Chileactivo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161604
| Pelotas de tenis | 3 | Bolsa | bolsas de 33 pelotas de tenis para niños (full tenis o similar) | bolsas de 33 pelotas de tenis para niños (full tenis o similar) |
$ 68.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 204.600
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$ 204.600
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49161604
| Pelotas de tenis | 1 | Caja | caja de 24 tarros de pelota de tenis para adultos (tecnifibre) | caja de 24 tarros de pelota de tenis para adultos (tecnifibre) |
$ 121.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.008
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$ 121.008
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49161608
| Pelotas de voleibol | 8 | Unidad | pelotas de fútbol | pelotas de fútbol |
$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.200
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$ 71.200
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Total Neto
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$ 396.808
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.394
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$ 472.202
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.