Orden de Compra. Nº
2328-408-AG25
"
MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD FINANZAS/DAEM 21048
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-408-AG25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD FINANZAS/DAEM 21048
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
662087,3
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TLD GROUP
Razón Social
TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T.
77.743.075-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TLD GROUP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121705
Portaminas
100
Unidad
LAPIZ MINA 0,5 MM
LAPIZ MINA 0,5 MM PAPER MATE
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
44101707
Corcheteras
20
Unidad
Corchetera Metalica para corchete de 26/6
CORCHETERA CORTA METAL NEGRA BASE GOMA PARA 20 HJS. 26/6 FULTONS
$ 1.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.560
$ 38.560
44122103
Corchetes
30
Unidad
caja de corchete 26/6
CORCHETES ESTANDAR 26/6 1000 UN. CROMADO FULTONS
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
44121705
Portaminas
50
Unidad
minas 0,5 mm
MINAS 0.5 MM HB
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
39121310
Cajas de uso general
100
Unidad
CAJA ARCHIVO MEGABOX PARA ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO, EQUIVALENTE A MEMPHIS O SUPERIOR
CAJA ARCHIVO MEGABOX COLON
$ 3.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.300
$ 344.300
44122001
Archivadores de fichas
100
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO
ARCHIVADOR BURDEO ANCHO OFICIO TRADICION ARTEL
$ 1.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.700
$ 132.700
44121708
Marcadores
50
Unidad
DESTACADOR AMARILLO
DESTACADOR BOLSILLO PTA.BISEL AMARILLO FULTONS
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
44121708
Marcadores
50
Unidad
DESTACADOR VERDE
DESTACADOR BOLSILLO PTA.BISEL VERDE FULTONS
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
44121708
Marcadores
50
Unidad
DESTACADOR ROSADO
DESTACADOR BOLSILLO PTA.BISEL ROSADO FULTONS
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
14111525
Papel multiuso
250
Unidad
RESMA DE PAPEL TAMANO CARTA
RESMA 500 HJS 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA EXCELLENT
$ 3.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 860.750
$ 860.750
14111525
Papel multiuso
500
Unidad
RESMA DE PAPEL TAMANO OFICIO
RESMA 500 HJS 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO EXCELLENT
$ 4.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.018.500
$ 2.018.500
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIZ TINTA COLOR AZUL
LAPIZ TINTA AZUL CRISTAL 1,0MM SELLOFFICE
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
Total Neto
$ 3.484.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 662.087
TOTAL OC
$ 4.146.757
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.