Orden de Compra. Nº2328-408-AG25 "MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD FINANZAS/DAEM 21048"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-408-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD FINANZAS/DAEM 21048
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 662087,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TLD GROUP
Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T. 77.743.075-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TLD GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas100UnidadLAPIZ MINA 0,5 MMLAPIZ MINA 0,5 MM PAPER MATE $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
44101707
Corcheteras20UnidadCorchetera Metalica para corchete de 26/6CORCHETERA CORTA METAL NEGRA BASE GOMA PARA 20 HJS. 26/6 FULTONS $ 1.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.560 $ 38.560
44122103
Corchetes30Unidadcaja de corchete 26/6CORCHETES ESTANDAR 26/6 1000 UN. CROMADO FULTONS $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
44121705
Portaminas50Unidadminas 0,5 mmMINAS 0.5 MM HB $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
39121310
Cajas de uso general100UnidadCAJA ARCHIVO MEGABOX PARA ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO, EQUIVALENTE A MEMPHIS O SUPERIORCAJA ARCHIVO MEGABOX COLON $ 3.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.300 $ 344.300
44122001
Archivadores de fichas100UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHOARCHIVADOR BURDEO ANCHO OFICIO TRADICION ARTEL $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.700 $ 132.700
44121708
Marcadores50UnidadDESTACADOR AMARILLODESTACADOR BOLSILLO PTA.BISEL AMARILLO FULTONS $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
44121708
Marcadores50UnidadDESTACADOR VERDEDESTACADOR BOLSILLO PTA.BISEL VERDE FULTONS $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
44121708
Marcadores50UnidadDESTACADOR ROSADODESTACADOR BOLSILLO PTA.BISEL ROSADO FULTONS $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
14111525
Papel multiuso250UnidadRESMA DE PAPEL TAMANO CARTARESMA 500 HJS 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA EXCELLENT $ 3.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.750 $ 860.750
14111525
Papel multiuso500UnidadRESMA DE PAPEL TAMANO OFICIORESMA 500 HJS 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO EXCELLENT $ 4.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018.500 $ 2.018.500
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPIZ TINTA COLOR AZULLAPIZ TINTA AZUL CRISTAL 1,0MM SELLOFFICE $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
Total Neto $ 3.484.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 662.087
TOTAL OC $ 4.146.757


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.