Orden de Compra. Nº1407-15368-AG25 "C.A.I.S. IQQ, COMPRA MATERIALES Y ÙTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-15368-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra C.A.I.S. IQQ, COMPRA MATERIALES Y ÙTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Tarapacá
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 652 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 728
Comuna Iquique
Impuesto 151062,16
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40PackTOALLA MANOS 2X250MTS TOALLA MANOS 2X250MTS $ 7.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.960 $ 296.960
47121701
Bolsas de basura49Paquete BOLSAS BASURA 50X55 * (20) UNIDADES SIMILAR SUPERIOR BOLSAS BASURA 50X55 * (20) UNIDADES SIMILAR SUPERIOR $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.180 $ 40.180
47121701
Bolsas de basura32PaqueteBOLSAS BASURA 70X90 * (10) UNIDADES BOLSAS BASURA 70X90 * (10) UNIDADES $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.760
14111704
Papel higiénico38Paquete PAPEL HIGIÈNICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MTS X 6 UNIDADES PAPEL HIGIÈNICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MTS X 6 UNIDADES $ 11.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.164 $ 436.164
Total Neto $ 795.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.062
TOTAL OC $ 946.126


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.742.602-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.