Orden de Compra. Nº1028897-1287-SE25 "SP 14/1124 COMPRA MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA AGUAS Y GAVIOTAS, RBD 6349, SEP, LINEA 1, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1287-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 14/1124 COMPRA MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA AGUAS Y GAVIOTAS, RBD 6349, SEP, LINEA 1, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-25-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1581 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 88140,24
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERIA DEL DEPORTE
Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.271.919-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERIA DEL DEPORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño48Unidad no definidaPETO DEPORTIVOS VARIOS JUVENIL 12 ROJO 12 AMARILLO FLUOR 12 AZUL 12 VERDE   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.168 $ 141.168
49161505
Balones de fútbol2Unidad no definidaARTICULO DEPORTIVO MITRE BALON DE FUTBOL   $ 23.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.044 $ 47.044
49161505
Balones de fútbol2Unidad no definidaBALÓN FUTSAL TENSIÓN DELTA LOOK (GRIS/VERDE)  $ 21.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.330 $ 42.330
49221508
Aros de básquetbol2Unidad no definidaSET 10 ARO PLASTICO DE COLOR   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.980 $ 59.980
60141001
Balones o pelotas de juguete10Unidad no definidaBALON DE ESPONJA 15 CM  $ 5.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.470 $ 55.470
49211805
Cuerdas4Unidad no definidaCUERDA DE SALTO CON 2,30 MTS DE LONGITUD Y MANGO DE MADERA RESISTENTE CON MEDIDAS 14 CM.  $ 12.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.764 $ 51.764
24102208
Infladores de aire2Unidad no definidaINFLADOR DE BALONES BOMBIN PARA PELOTAS Y BALONES AGUJA METALICA   $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
49161604
Pelotas de tenis10Unidad no definidaPELOTAS DE TENIS TARRO CHAMPIONSHISP PRINCE (3 UNIDAD)  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
Total Neto $ 463.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.140
TOTAL OC $ 552.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.