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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3167-225-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO REPARACION a compra ágil: 3167-234-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMPRENTA DE LA ARMADA |
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Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.952.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.952.000-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 339 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
93396,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 339 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-12-2025 |
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Proveedor |
Sistemas Gráficos Chile |
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Razón Social |
SISTEMAS GRÁFICOS CHILE SPA
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R.U.T. |
77.237.786-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sistemas Gráficos Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31132002
| Repuestos de metal no ferroso en polvo | 2 | Unidad | CO.PR.C6.0131 WIPER C63 | |
$ 14.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.560
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$ 28.560
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31132002
| Repuestos de metal no ferroso en polvo | 1 | Unidad | MOTOR LIMPIEZA C63 | |
$ 69.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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31132002
| Repuestos de metal no ferroso en polvo | 1 | Unidad | REPUESTO C63 | |
$ 229.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 229.000
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$ 229.000
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS | |
$ 165.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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Total Neto
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$ 491.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.396
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$ 584.956
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.