Orden de Compra. Nº2013-778-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-828-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-778-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-828-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajero Aventura SpA
Razón Social VIAJERO AVENTURA SPA
R.U.T. 78.150.981-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajero Aventura SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadIquique - Temuco, ida y vuelta. iquique a las 07:30 del 23-06-2025 con destino a temuco, ida y vuelta, retornando a las 16:15 del 27-06- 2025, Pasajero 17644696-K OLIVARES ZULETA DIEGO ESTEBAN, nacido el 01-12-1990 quien Si requiere asistencia en viaje, equipaje de mano 8kg  $ 289.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidadiquique a las 07:30 del 23-06-2025 con destino a temuco, ida y vuelta, retornando a las 16:15 del 27-06- 2025, Pasajero 17830152-7 LINEROS GONZALEZ VIOLETA ESTEFANIA, nacido el 12-04-1991 quien No requiere asistencia en viaje, equipaje de mano 8kg  $ 289.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadIquique a las 07:30 del 23-06-2025 con destino a Temuco, ida y vuelta, retornando a las 16:15 del 27-06-2025, Pasajero 18865161-5 MATURANA CONTRERAS CRISTÓBAL PATRICIO, nacido el 14-01-1996 quien No requiere asistencia en viaje, equipaje de mano 8kg  $ 289.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidadiquique a las 07:30 del 23-06-2025 con destino a temuco, ida y vuelta, retornando a las 16:15 del 27-06- 2025, Pasajero yuyunis Gorigoitiaga Machuca, nacido el 20-07-1998 quien No requiere asistencia en viaje, equipaje de mano 8kg  $ 289.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadIquique - Temuco, ida y vuelta. Iquique a las 07:30 del 23-06-2025 con destino a Temuco, ida y vuelta, retornando a las 16:15 del 27-06-2025, Pasajero Pamela Castillo Larrondo, nacido el 15-03- 1973 quien No requiere asistencia en viaje, equipaje de mano 8k  $ 289.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
Total Neto $ 1.445.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.445.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.