Orden de Compra. Nº
2701-199-AG26
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ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS ATENCIO PUBLICO a compra ágil: 2701-181-COT26_HALL MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2701-199-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS ATENCIO PUBLICO a compra ágil: 2701-181-COT26_HALL MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T.
69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T.
69.071.800-6
Dirección de Facturación
21 DE MAYO 875
Comuna
Talagante
Impuesto
43610,7
Dirección de Envío de la Factura
21 DE MAYO 875
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENEW SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T.
77.293.249-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENEW SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201707
Sustitutos de Café
5
Caja
5 CAJAS DE TE EN BOLSA DE 100 UNIDADES C/U, EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL TOTAL DE LA COTIZACION.-
$ 2.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.050
$ 12.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2000
Unidad
2000 UNIDADES DE VASOS POLI PAPEL 8 OZ, EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL TOTAL DE LA COTIZACION.-
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
1000
Unidad
1000 REVOLVEDORES DE MADERA, EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL TOTAL DE LA COTIZACION.-
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
60
Unidad
60 CUCHARAS DE MADERA DE TE 15CM, EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL TOTAL DE LA COTIZACION.-
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad
6 ENDULZANTES DE 250 ML, TIPO IANSA, EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL TOTAL DE LA COTIZACION.-
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
30
Unidad
30 UNIDADES DE AZUCAR DE 1 KILO GRANULADA, EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL TOTAL DE LA COTIZACION.-
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
50201706
Café
20
Unidad
20 UNIDADES DE CAFE INSTANTANEO TRADICIONAL 170G, EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL TOTAL DE LA COTIZACION.-
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
Total Neto
$ 229.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.611
TOTAL OC
$ 273.141
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.535.089-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.