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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3436-423-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion almohadillas cascos alumnos CC 1100065012 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales - ESCSOF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
288990,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZONA TACTICA |
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Razón Social |
MULTIPRO SPA
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R.U.T. |
77.788.453-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZONA TACTICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49221503
| Equipo de protección deportiva, excepto cascos | 107 | Unidad | KIT DE ALMOHADILLAS PARA CASCOS DE FORMACIÓN, JUEGO DE 7 PIEZAS DE COLOR CAFE O NEGRO | |
$ 14.215,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.521.005
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$ 1.521.005
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Total Neto
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$ 1.521.005
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 288.991
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$ 1.809.996
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.