Orden de Compra. Nº2408-4065-SE25 "GASOLINAS 93,95 Y 97 OCTANOS PARA FLOTA MUNICIPAL MAYO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-4065-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra GASOLINAS 93,95 Y 97 OCTANOS PARA FLOTA MUNICIPAL MAYO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001001 del sistema 22/4065.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399
Comuna Los Angeles
Impuesto 307832,68
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA DEBE INGRESAR A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CLFACTURA DEBE INGRESAR A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 79.588.870-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1Unidad no definidaCONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93,95 Y 97 OCTANOS FLOTA MUNICIPAL MAYO 2025, ID74000 GRAN COMPRA (LIC ID2239-3-LR24)CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93,95 Y 97 OCTANOS FLOTA MUNICIPAL MAYO 2025, ID74000 GRAN COMPRA (LIC ID2239-3-LR24) $ 1.620.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.172 $ 1.620.172
Total Neto $ 1.620.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.833
TOTAL OC $ 1.928.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.