Orden de Compra. Nº5053-3585-AG25 "CA/2206005002/Mantención correctiva de Equipo Chille/JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-3585-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CA/2206005002/Mantención correctiva de Equipo Chille/JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12557
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN 1° PISO
Comuna Talca
Impuesto 497382
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN 1° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENEVAL
Razón Social ENEVAL COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.008.854-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENEVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados1UnidadMantencion correctiva de Equipo Chiller N°3 de la Central Térmica N°1 (TAG: N°3) con representacion de la marca Suministro e instalación de elementos eléctricos perteneciente al chiller N°3 central 1 RECS W 3202 PRESUPUESTO 2025/145 Tiempo de entrega de 10 a 12 semanas $ 2.617.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.617.800 $ 2.617.800
Total Neto $ 2.617.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 497.382
TOTAL OC $ 3.115.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.