Orden de Compra. Nº2626-624-SE25 "INSUMOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE ALCALDI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-624-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE ALCALDI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-50-65 del sistema CASHCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 3685,24
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio30Unidad 30 PLATOS PLASTICOS DESECHABLES $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
52121602
Servilletas1Unidad 1 PAQUETE DE SERVILLETAS 50 UNIDADES $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
48101903
Vasos de servicio50Unidad 50 VASOS PLASTICOS DESECHABLES $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
50202310
Agua mineral3Unidad 3 BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS DE 1.6 LITROS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
50202303
Jugos y néctar concentrados5Unidad JUGOS DE 1.5 LITROS VARIEDAD DE SABORES $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
52151503
Cubertería desechable doméstica30Unidad 30 TENEDORES DE PLASTICO DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 19.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.685
TOTAL OC $ 23.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.