Orden de Compra. Nº848-10-SE26 "PLAN-SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO P04"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 848-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra PLAN-SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO P04
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 848-15-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 541 oficina 201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 155
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201
Comuna Talca
Impuesto 472124,16
Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general8UnidadJABÓN LÍQUIDO HIPOALERGENICO BIDÓN 5 L UNIDAD   $ 7.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.152 $ 62.152
47132102
Kits de limpieza de uso general100UnidadBOLSA DE BASURA GRANDE 140L 80X110 CM   $ 2.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.200 $ 223.200
47132102
Kits de limpieza de uso general101UnidadBOLSA DE BASURA 120x130  $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.192 $ 403.192
47132102
Kits de limpieza de uso general80UnidadPAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MTS  $ 12.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.800 $ 996.800
47132102
Kits de limpieza de uso general60UnidadSERVILLETA COCTEL  $ 4.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.320 $ 244.320
47132102
Kits de limpieza de uso general70UnidadTOALLA JUMBO HOJA SIMPLE PARA DISPENSADOR  $ 7.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.840 $ 553.840
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadSuministro de Adquisición y Distribución de Materiales de Aseo e Higiene de la Junji, Región del Maule.ESPONJA ACANALADA $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
Total Neto $ 2.484.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 472.124
TOTAL OC $ 2.956.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.