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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
882-41-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FEMER 14827 - ALFA 24 RENGO (DS 172) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS
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R.U.T. |
60.511.060-6 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Los Heroes N° 415 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
12920000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Heroes N° 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gabriel del Carmen |
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Razón Social |
GABRIEL DEL CARMEN BARRIOS ORÓSTEGUI
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R.U.T. |
10.831.744-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gabriel del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 1000 | Unidad no definida | | GRAVILLA |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000.000
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$ 16.000.000
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11111701
| Arena silícea | 500 | Unidad no definida | | MAICILLO |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500.000
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$ 9.500.000
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11111701
| Arena silícea | 1500 | Unidad no definida | | ESTABILIZADO |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500.000
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$ 22.500.000
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11111701
| Arena silícea | 1000 | Unidad no definida | | ARENA |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000.000
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$ 20.000.000
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Total Neto
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$ 68.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.920.000
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$ 80.920.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.