Orden de Compra. Nº1705-697-SE25 "CONVENIO DE LABORATORIO SEPTIEMBRE LIC 1705-9-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-697-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE LABORATORIO SEPTIEMBRE LIC 1705-9-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1705-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2917
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 439075,56
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PONCE BURGOS LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES PONCE BURGOS LIMITADA
R.U.T. 77.091.478-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PONCE BURGOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale4Unidad no definidaPROTESIS PARCIAL METALICA SEGÚN OFERTAINLAY/ONLAY SEGUN OFERTA $ 54.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.484 $ 218.484
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale4Unidad no definidaCORONA CERAMICA SEGUN OFERTA CORONA CERAMICA SEGUN OFERTA $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale35Unidad no definidaPROTESIS TOTAL ACRILICA SEGUN OFERTA PROTESIS TOTAL ACRILICA SEGUN OFERTA $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.700 $ 1.764.700
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definidaPROTESIS COSMETICA SEGUN OFERTA PROTESIS COSMETICA SEGUN OFERTA $ 25.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
Total Neto $ 2.310.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.076
TOTAL OC $ 2.750.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.