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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5667-200-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC1358 Jornada de Capacitación Equipos de Supervisión, SC15, FFC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI de Educación Arica y Parinacota
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R.U.T. |
61.979.080-4 |
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Dirección de Facturación |
General Arteaga Nº130 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
19954,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Arteaga Nº130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL DEL VALLE AZAPA |
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Razón Social |
COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.669.660-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL DEL VALLE AZAPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 27 | Unidad | Servicios de coffee break / ver TDRs. | Servicios de coffee break / ver TDRs. Según oferta del proveedor. |
$ 3.149,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.023
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$ 85.023
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90111604
| Salones | 1 | Unidad | Servicios de salón y equipamiento / ver TDRs para el 26 de septiembre. | Servicios de salón y equipamiento / ver TDRs para el 26 de septiembre. Según oferta del proveedor. |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 105.023
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.954
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$ 124.977
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.