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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1316692-48-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316692-36-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
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R.U.T. |
71.173.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Vapor Tenglo 475 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
76950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vapor Tenglo 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGUSCAM SPA |
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Razón Social |
AGUSCAM SPA
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R.U.T. |
78.273.513-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGUSCAM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171917
| Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios | 26 | Unidad | Botiquín básico para vehículo
(adjuntar imagen del producto) | |
$ 13.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.200
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$ 343.200
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42171917
| Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios | 2 | Unidad | Botiquín N° 3 para embarcaciones
(adjuntar imagen del producto) | |
$ 30.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.800
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$ 61.800
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Total Neto
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$ 405.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.950
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$ 481.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.