|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4247-34-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-39-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
|
|
R.U.T. |
69.040.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
|
Comuna |
Punitaqui
|
|
Impuesto |
57855 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-01-2025 |
|
|
|
Proveedor |
ALIMENTACION NICOL |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NICOL SPA
|
|
R.U.T. |
77.551.147-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ALIMENTACION NICOL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202311
| Bebidas | 4 | Unidad | BEBIDA (COCA COLA, SPRITE, FRANTA) 3L | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
50202301
| Agua | 3 | Unidad | AGUAS CON SABOR (MANZANA, PERA)1,5L | |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.500
|
$ 4.500
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 60 | Unidad | MOTE CON HUESILLO EN VASO DE 500CC CON TAPA | |
$ 2.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 60 | Unidad | EMPANADAS DE PINO: CARNE Y POLLO (30 DE C/U) | |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 2 | Unidad | TORTA PARA 30 PERSONAS (SELVA NEGRA Y TRES LECHES)
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS OFERENTES SEAN PROVEEDORES LOCAL Y CUMPLA CON LO REQUERIDO (BEBESTIBLES FRIOS CONDIDERANDO LA TEMPORADA Y ALIMENTOS FRESCOS), ADJUNTAR FOTOGRAFIAS DE SU SERVICIO.- | |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 304.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.855
|
|
$ 362.355
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.