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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-506-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS, OFICIO N° 119 CON CARGO A VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4159-6-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
40640,840324 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Razón Social |
SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
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R.U.T. |
78.591.360-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Unidad no definida | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS, OFICIO N° 119 CON CARGO A VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS, ITEMS "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007", SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL FONO: 9-23839341).- DIRECCIÓN DE DESPACHO: POBLACION LOS OLIVOS, CALLE DELICIAS SUR N° 1.335 PARRAL | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS, OFICIO N° 119 CON CARGO A VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS, ITEMS "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007", SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FAC |
$ 267.374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 267.374
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$ 267.374
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Total Neto
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$ 267.374
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Descuento
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$ 53.475
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.641
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$ 254.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.