Orden de Compra. Nº2424-687-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-868-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-687-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-868-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación Arlegui 777, 3 er piso,, Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 43080,79
Dirección de Envío de la Factura Arlegui 777, 3 er piso,, Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA
Razón Social EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA
R.U.T. 8.434.338-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura5UnidadELECTRODO 6011 PUNTO AZUL 3/32" (BOLSAS 1 KG) INDURA O SIMILARSoldadura 6011 3/32" bolsa 1kg krafter $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
23171535
Puntas de corte o soldadura15UnidadDISCO DE DEBASTE METAL 4 1/2 STANLEY O SIMILARDiscos de corte metal 4 1/2 x 1 mm Stanley $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125 $ 4.125
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadDISCO DE DEBASTE METAL 4 1/2 STANLEY O SIMILARDiscos de desbaste 4 1/2 Dewalt $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.884 $ 2.884
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVA DE TERMINACIÓN NEGRO 1G Anticorrosivo estructural opaco 1 gl negro Ceresita $ 22.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.931 $ 22.931
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2 EXCELSIOR O SIMILARBrocha 2'' Excelsior Wesser $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30151604
Brochas para techos12UnidadFIERRO PLETINA MAZISO 30 CM X8MM 6METROSPLANA 32X8MM 6M $ 14.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.516 $ 174.516
Total Neto $ 226.741
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.081
TOTAL OC $ 269.822


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.434.338-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.