Orden de Compra. Nº2710-140-SE25 "MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN SOLICITUD N°33/2024 DE U. RRFF. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-187-LE24 "SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-140-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN SOLICITUD N°33/2024 DE U. RRFF. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-187-LE24 "SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-187-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 112898
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frioduran spa
Razón Social SERVICIOS Y ADQUISICIONES DURAN SPA
R.U.T. 77.143.365-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Frioduran spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCódigo: 5 BOMBA DE DESAGUE UBICACIÓN: HALL ENTRADA 2, SAR MARCOS MACUADACódigo: 5 BOMBA DE DESAGUE $ 214.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCódigo: 1 DESINTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - INTERIOR UBICACIÓN: HALL ENTRADA 2, SAR MARCOS MACUADACódigo: 1 DESINTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - INTERIOR $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCódigo: 1 REINSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - INTERIOR UBICACIÓN: HALL ENTRADA 2, SAR MARCOS MACUADACódigo: 2 REINSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - INTERIOR $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCódigo: 6 DOBLE LINEA DE COBRE UBICACIÓN: HALL ENTRADA 2, SAR MARCOS MACUADACódigo: 6 DOBLE LINEA DE COBRE $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació4UnidadCódigo: 7 CONEXIÓN LINEA DE COBRE UBICACIÓN: HALL ENTRADA 2, SAR MARCOS MACUADACódigo: 7 CONEXIÓN LINEA DE COBRE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació4UnidadCódigo: 18 SOLDADURA UBICACIÓN: HALL ENTRADA 2, SAR MARCOS MACUADACódigo: 18 SOLDADURA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació4UnidadCódigo: 18 MANGUERA DE DESAGUE UBICACIÓN: HALL ENTRADA 2, SAR MARCOS MACUADACódigo: 18 MANGUERA DE DESAGUE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 594.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.898
TOTAL OC $ 707.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.