Orden de Compra. Nº1691-801-SE24 "CAGM- COMPRA INSUMOS REPOSICION BODEGA GENERAL OC N°98903"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-801-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CAGM- COMPRA INSUMOS REPOSICION BODEGA GENERAL OC N°98903
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3181
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 180310
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTES GRAFICAS
Razón Social ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.964.030-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTES GRAFICAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales1000Unidad6522132 / 44121681-3-1061 SOBRE BLANCO PARA CD6522132 SOBRE BLANCO PARA CD $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
44121505
Sobres especiales600Unidad6521988 / 44121520-96-7359 SOBRE PARA PLACAS RADIOGRAFICAS 36 X 44 CM6521988 SOBRE PARA PLACAS RADIOGRAFICAS 38 X 46 CM $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.000 $ 309.000
14111509
Artículos de papelería800Unidad6524222 / 44130165-96-147 KINESIOLOGÍA N° FICHA UD TALONARIO6524222 KINESIOLOGÍA N° FICHA UD TALONARIO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 949.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.310
TOTAL OC $ 1.129.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.