Orden de Compra. Nº3863-246-AG25 "ADQUISICION DE VESTIMENTA Y ACCESORIOS BANDA INSTRUMENTAL, ESCUELA LOP, SEP compra ágil: 3863-202-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-246-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VESTIMENTA Y ACCESORIOS BANDA INSTRUMENTAL, ESCUELA LOP, SEP compra ágil: 3863-202-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ
Comuna Santa Cruz
Impuesto 909150
Dirección de Envío de la Factura AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AL LERICI
Razón Social ALDA LINA ÁLVAREZ LERICI
R.U.T. 8.873.519-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AL LERICI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares1UnidadSEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOSSEGUN TERMINOS DE REFERENCIA $ 4.785.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.785.000 $ 4.785.000
Total Neto $ 4.785.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 909.150
TOTAL OC $ 5.694.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.