Orden de Compra. Nº1009566-78-AG25 "Adquisición de elementos de aseo para casino centralizado"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1009566-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo para casino centralizado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña # 365
Comuna Estación Central
Impuesto 80818,4
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña # 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores10CajaCAJA DE GUANTES (50 POARES DE GUANTES) NITRILO TALLA L, COLOR NEGRO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
46181504
Guantes protectores25UnidadCAJA DE GUANTES (50 POARES DE GUANTES) LATEX TALLA M, COLOR NEGRO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
47131805
Limpiadores de uso general250UnidadESPONJA TRADICIONAL PARA LOZA  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadBARRE AGUA METÁLICO  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMA VAINILLA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMA ANTI TABACO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadCAJA DE COFIAS DESECHABLES COLOR NEGRO  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadTRAPERO DOBLE OJAL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadROLLO DE PAÑO ESTILO MAXWIPE (ROLLO DE 48 A 52 PAÑOS APROX.)  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
47131502
Paños de limpieza30UnidadPQTE DE PAÑO PARA TRAPEAR DESECHABLE (POAQUETE DE 10 UNIDADES)  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
47131502
Paños de limpieza20UnidadPQTE DE TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES (PQTE DE 35 A 50 UNIDADES APROX)  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadPQTE DE BOLSAS DE BASURA DE 50*70 CMS (PQTE 10 UNIDADES)  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLUSTRA MUEBLES 700 ML APROX  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 425.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.818
TOTAL OC $ 506.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.