Orden de Compra. Nº5394-162-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA PROYECTO “DOCENCIA Y VINCULACION CON EL MEDIO MODERNA Y PERTINENTE EN LA FACULTAD DE INGENIERIA” MAG22992, SOL. 150274"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-162-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA PROYECTO “DOCENCIA Y VINCULACION CON EL MEDIO MODERNA Y PERTINENTE EN LA FACULTAD DE INGENIERIA” MAG22992, SOL. 150274
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150274 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 60127,21
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1GlobalMATERIALES DE LIBRERÍA (27 ITEMS). DE ACUERDO A COTIZACION N° 184.631 ADJUNTA.MATERIALES DE LIBRERÍA (27 ITEMS). DE ACUERDO A COTIZACION N° 184.631 ADJUNTA. $ 316.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.459 $ 316.459
Total Neto $ 316.459
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.127
TOTAL OC $ 376.586


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.