Orden de Compra. Nº2548-635-AG25 "ADQUISICIÓN DE CLORO GEL, TOALLAS DE PAPEL, TOALLAS HÚMEDAS, LAVALOZAS, PAPEL HIGIÉNICO, LIMPIADOR EN CREMA, ESCOBILLÓN Y CLORO TRADICIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. Compra ágil: 2548-226-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-635-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CLORO GEL, TOALLAS DE PAPEL, TOALLAS HÚMEDAS, LAVALOZAS, PAPEL HIGIÉNICO, LIMPIADOR EN CREMA, ESCOBILLÓN Y CLORO TRADICIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. Compra ágil: 2548-226-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-635 del sistema SCM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Los Alacalufes 356
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 109535
Dirección de Envío de la Factura Los Alacalufes 356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTEC SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA
R.U.T. 76.814.443-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABASTEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl70BotellaCloro gel botella 900 a 1000 ml. Según TTAR N°218CLORO GEL 900 ML $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47131810
Productos para lavar platos30BotellaLavaloza concentrado botella de 750ml. Según TTAR N°218LAVALOZAS X 750 ML $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131805
Limpiadores de uso general50BotellaLimpiador desinfectante en crema botella de 750 ml. Según TTAR N°218LIMPIADOR CREMA 750 GR $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12141901
Cloro Cl50BotellaCloro tradicional al 5% botella de 900 a 100ml. Según TTAR N°218CLORO LIQUIDO AL 5% $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131615
Escobillones40UnidadEscobillón clásico con palo unidad. Según TTAR N°218ESCOBILLON CLASICO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
14111704
Papel higiénico10PaquetePapel higiénico industrial paquete 4 rollos de 100mts. Según TTAR N°218PAPEL HIGIENICO 4 X 100 MTS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111703
Toallas de papel150PaqueteToalla de papel interfoliada paquete x 300 a 350 hjs. Según TTAR N°218TOALLA PAPEL INTERFOLIADA 300 H $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
53131624
Toallitas húmedas70PaqueteToallas húmedas desinfectante paquete de 50 a 60 toallas. Según TTAR N°218TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANT X60 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 576.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.535
TOTAL OC $ 686.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.