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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3186-89-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA HOSPITAL NAVAL DE PUERTO WILLIAMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.956.600-9 |
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Dirección de Facturación |
MC INTYRE S/N |
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Comuna |
281
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Impuesto |
29450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MC INTYRE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-10-2025 |
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Proveedor |
Extintores Extinsur |
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Razón Social |
EXTINSUR SPA
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R.U.T. |
77.221.666-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores Extinsur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad | MANTENCION EXTINTOR 15LBS CO2 | MANTENCION EXTINTOR 15LBS CO2 |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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46191601
| Extintores | 4 | Unidad | MANTENCION EXTINTOR 4KG. PQS | MANTENCION EXTINTOR 4KG. PQS |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | MANTENCION EXTINTOR 1KG PQS | MANTENCION EXTINTOR 1KG PQS |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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Total Neto
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$ 155.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.450
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$ 184.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.