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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1065268-175-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS. RESGUARDO DOCUMENTACION MES JUN. NOV. 2025 22.08.007 SAMU 29742 (yuj) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1065268-9-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
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R.U.T. |
61.999.260-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
71050,405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-07-2025 |
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Proveedor |
METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS |
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Razón Social |
JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS
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R.U.T. |
13.144.160-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111515
| Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo | 1 | Unidad no definida | RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN PARA DEPTO SAMU,
CORRESPONDIENTE AL MESES JUNIO A NOVIEMBRE 2025 | RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN PARA DEPTO SAMU,
CORRESPONDIENTE AL MESES JUNIO A NOVIEMBRE 2025 |
$ 373.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 373.950
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$ 373.950
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Total Neto
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$ 373.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.050
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$ 445.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.