Orden de Compra. Nº1065268-175-SE25 "CS. RESGUARDO DOCUMENTACION MES JUN. NOV. 2025 22.08.007 SAMU 29742 (yuj)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1065268-175-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CS. RESGUARDO DOCUMENTACION MES JUN. NOV. 2025 22.08.007 SAMU 29742 (yuj)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1065268-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 477
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
Comuna Los Angeles
Impuesto 71050,405
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS
R.U.T. 13.144.160-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo1Unidad no definidaRESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN PARA DEPTO SAMU, CORRESPONDIENTE AL MESES JUNIO A NOVIEMBRE 2025RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN PARA DEPTO SAMU, CORRESPONDIENTE AL MESES JUNIO A NOVIEMBRE 2025 $ 373.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.950 $ 373.950
Total Neto $ 373.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.050
TOTAL OC $ 445.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.