Orden de Compra. Nº662900-304-AG25 "PEDIDO 9454 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-84-COT25 - H-445 JARDIN ARCOIRIS"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-304-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9454 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-84-COT25 - H-445 JARDIN ARCOIRIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación DEL BELGRANO 844 - BELLOTO NORTE - QUILPUE
Comuna Quilpué
Impuesto 4712
Dirección de Envío de la Factura DEL BELGRANO 844 - BELLOTO NORTE - QUILPUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - CAROLINA CARRERA (DIRECTORA) FONO 988077087 
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAAM EXTINTORES
Razón Social PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
R.U.T. 7.634.994-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAAM EXTINTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadPEDIDO 9454 - H-445 JARDIN ARCOIRIS- NECESITA MANTENCION DE 1 UNIDAD - EXTINTOR PQS 6 KILOS - SE NECESITA INSTALACION DE FIJACION EN PARED. *Se debe adjuntar cotización detallada formal de lo presupuestado.  $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
Total Neto $ 24.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.712
TOTAL OC $ 29.512


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.634.994-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.