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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662900-304-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 9454 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-84-COT25 - H-445 JARDIN ARCOIRIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
DEL BELGRANO 844 - BELLOTO NORTE - QUILPUE |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
4712 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL BELGRANO 844 - BELLOTO NORTE - QUILPUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-05-2025 |
| DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - CAROLINA CARRERA (DIRECTORA) FONO 988077087 | |
| DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 | |
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Proveedor |
PAAM EXTINTORES |
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Razón Social |
PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
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R.U.T. |
7.634.994-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAAM EXTINTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | PEDIDO 9454 - H-445 JARDIN ARCOIRIS- NECESITA MANTENCION DE 1 UNIDAD - EXTINTOR PQS 6 KILOS - SE NECESITA INSTALACION DE FIJACION EN PARED.
*Se debe adjuntar cotización detallada formal de lo presupuestado. | |
$ 24.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.800
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$ 24.800
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Total Neto
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$ 24.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.712
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$ 29.512
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.