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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-468-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIBRETAS DE COMUNICACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO LLANO BLANCO F-908 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO Nr. 280 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
380000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO Nr. 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
El Rincón del Diseño |
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Razón Social |
CAROLA ANDREA COLOMA SYLVESTER
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R.U.T. |
15.677.481-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El Rincón del Diseño |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101722
| Libretas de notas | 1 | Global | LIBRETAS DE COMUNICACIONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COTIZAR A LISTA COMPLETA EN ANEXO TECNICO ECONÓMICO INDICANDO EL PLAZO DE ENTREGA. DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE EL PRECIO OFERTADO EN LA PLATAFORMA Y EL ANEXO TECNICO ECONÓMICO PREVALECERÁ EL VALOR INGRESADO EN MERCADO PÚBLICO. EL PROVEEDOR SELECCIONADO HARÁ EL DISEÑO DE LA LIBRETA SEGÚN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ESTABLECIMIENTO, UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA. | |
$ 2.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000.000
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$ 2.000.000
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Total Neto
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$ 2.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 380.000
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$ 2.380.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.