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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173446-81-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173446-61-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Educación y Trabajo Femenino Semiabierto St
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R.U.T. |
53.319.915-1 |
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Dirección de Facturación |
Canadá 5339 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
235980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canadá 5339 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-11-2024 |
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Proveedor |
GRUPO DK |
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Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.556.184-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO DK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 100 | Caja | GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO TALLA L | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 150 | Caja | GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO TALLA M | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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40141742
| Atomizadores | 200 | Unidad | ATOMIZADOR CON GATILLO DE 1 LITRO | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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47131602
| Paños de limpieza absorbente | 670 | Unidad | TRAPERO DE MICROFIBRA CON OJAL DE 50X70 CM | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 402.000
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$ 402.000
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Total Neto
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$ 1.242.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 235.980
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$ 1.477.980
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.