Orden de Compra. Nº
3665-59-AG25
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ALIMENTOS Y PLASTICOS PARA COCTEL. 4 DE FEBRERO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3665-59-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS Y PLASTICOS PARA COCTEL. 4 DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
R.U.T.
69.071.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.99.276 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
R.U.T.
69.071.600-3
Dirección de Facturación
AV. ARTURO PRAT 200
Comuna
Til Til
Impuesto
85241,6
Dirección de Envío de la Factura
AV. ARTURO PRAT 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vilu_sumar
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA
R.U.T.
5.196.235-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Vilu_sumar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas
15
Unidad
SNACK DE VERDURAS DESHIDRATADAS DE 180 GR CADA UNA PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 7:00 AM
$ 4.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.475
$ 62.475
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
150
Unidad
EMPANADAS DE VARIEDADES (PINO, QUESO, QUESO CHAMPIÑON) PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 7:00 AM
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
50101538
Verduras frescas
150
Unidad
BROCHETAS SALADAS (QUESO FRESCO, TOMATE CHERRY, ALBAHACA) (QUESO AMARILLO ACETUNA SALAME) PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 8:00 AM
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.100
$ 107.100
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
NECTAR SIN AZUCAR DE 1.5 LTS, PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 7:00 AM
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.430
$ 21.430
50101634
Fruta fresca
150
Unidad
BROCHETAS DE FRUTAS DE LA ESTACION PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 7:00 AM
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.250
$ 89.250
50202301
Agua
8
Unidad
AGUAS SABORIZADAS DE 1.5 LTS PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 7:00 AM
$ 1.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
48101903
Vasos de servicio
3
Unidad
PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE 50 UNIDADES CADA UNO (150 EN TOTAL) PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 8:00 AM
$ 4.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.495
$ 12.495
50192301
Postres preparados
10
Unidad
QUEQUES SIN AZUCAR DE 250 GRAMOS PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 7:00 AM
$ 3.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.130
$ 32.130
52151503
Cubertería desechable doméstica
1
Unidad
PAQUETE DE 100 TENEDORES DESECHABLES PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 8:00 AM
$ 4.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.165
$ 4.165
52151502
Platos desechables domésticos
1
Unidad
PAQUETE DE 100 PLATOS DESECHABLES PARA EL 4 DE FEBRERO ALAS 7:00 AM
$ 14.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
Total Neto
$ 423.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 25.035
IVA
19
%
$ 85.242
TOTAL OC
$ 533.882
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.196.235-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.