Orden de Compra. Nº960860-25-SE25 "TINTAS Y TONER PARA ESCUELAS RURALES DE COLLIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960860-25-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER PARA ESCUELAS RURALES DE COLLIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-15-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MICROCENTRO RENACER
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Av. Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 372252,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadSEGÚN ORDEN DE COMPRA 219-24 DE FECHA 29.05.2025SEGÚN ORDEN DE COMPRA 219-24 DE FECHA 29.05.2025 $ 1.959.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.959.222 $ 1.959.222
Total Neto $ 1.959.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 372.252
TOTAL OC $ 2.331.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.