Orden de Compra. Nº3834-110-SE25 "ADQ. DE ALIMENTOS, TALLERES, SC N° 127, DIDECO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3834-110-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ALIMENTOS, TALLERES, SC N° 127, DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001000000000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación San Martin Nº 630
Comuna Mejillones
Impuesto 14446,08
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA
Razón Social IRMA DEL CARMEN PEÑALOZA OLMEDO
R.U.T. 7.589.689-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IRMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCAFE FRASCO 170 GRS  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadENDULZANTE LIQUIDO STEVIA 250 ML  $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.707 $ 3.707
93131608
Servicios de suministro de alimentos2kilogramoAZUCAR BOLSA K.  $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadGALLETA DULCE CON CREMA PQTE 100 GRS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadGALLETA DULCE SIN CREMA PQTE 100 GRS  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
93131608
Servicios de suministro de alimentos1CajaTE BOLSA CAJA 100 UNID  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
Total Neto $ 76.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.446
TOTAL OC $ 90.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.