Orden de Compra. Nº1057049-12404-SE25 "MES INT 905/2023 1057049-116-LP23 PAC JUNIO 2025 BODEGA GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12404-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MES INT 905/2023 1057049-116-LP23 PAC JUNIO 2025 BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-116-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12986
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santiago Concha N° 1249
Comuna Santiago
Impuesto 16986
Dirección de Envío de la Factura Santiago Concha N° 1249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TCL GROUP
Razón Social TCL GROUP SPA
R.U.T. 76.505.914-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TCL GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104108
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre s600Unidad241-1110 FRASCO PLASTICO TAPA ROSCA 100-150 ML, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL (UD)DEL-087 409726 FRASCO ORINA 120ML ESTERIL UNITARIO DELTALAB, VALOR INGRESADO POR UNIDAD DE PRODUCTO, MAS DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA. $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
Total Neto $ 89.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.986
TOTAL OC $ 106.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.