Orden de Compra. Nº1079967-409-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-103-LE24, REP. Y MTTO. DEL AP-2573 Y AP-2574 DE LABOCAR"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-409-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-103-LE24, REP. Y MTTO. DEL AP-2573 Y AP-2574 DE LABOCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079967-103-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 3046184,88
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MTECarlos Servicios EIRL
Razón Social Servicio técnico especializado en motores a combus
R.U.T. 76.542.288-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MTECarlos Servicios EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1UnidadCONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO UNO ADJUNTO-CAMBIO MEJORA ELEVACIÓN DE SUSPENSIÓN A 3.5 IN A 2 CAMIONESTAS VEHICULOS FISCALES MÁS 10 NEUMATICOS NUEVOS DE ALTA CALIDADA, DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 16.032.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032.552 $ 16.032.552
Total Neto $ 16.032.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.046.185
TOTAL OC $ 19.078.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.