Orden de Compra. Nº2694-147-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2694-114-COT25, ARTICULOS DE PROMOCION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2694-147-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2694-114-COT25, ARTICULOS DE PROMOCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.000.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación CRESCENTE ERRAZURIZ 665
Comuna Cartagena
Impuesto 203935,93
Dirección de Envío de la Factura CRESCENTE ERRAZURIZ 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabrita
Razón Social FABRITA SPA
R.U.T. 76.492.314-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabrita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices100UnidadBolígrafo ecológico Bambu evan, color morado, con grabado de logo según términos técnicos de referencia adjunto. adjuntar anexo n°1  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación100UnidadTazas cerámicas fluorescente color verde, con grabado de logo según términos técnicos de referencia adjunto. adjuntar anexo n°1  $ 2.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.400 $ 247.400
42142110
Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enfriar100UnidadBotella YANT , color rojo, con grabado de logo según términos técnicos de referencia adjunto. adjuntar anexo n°1  $ 4.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.900 $ 411.900
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCuaderno ecológico color naranjo, con grabado de logo según términos técnicos de referencia adjunto. adjuntar anexo n°1  $ 1.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.100 $ 171.100
53121501
Bolsos100UnidadMochila Morral Koins color Azul, con grabado de logo según términos técnicos de referencia adjunto. adjuntar anexo n°1  $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.900 $ 124.900
91111703
Vestuario1UnidadPolera mujer Tecnic Plus,con grabado de logo según términos técnicos de referencia adjunto. adjuntar anexo n°1  $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.261 $ 3.261
53102503
Sombreros1UnidadJockey conor, con grabado de logo según términos técnicos de referencia adjunto. adjuntar anexo n°1  $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.186 $ 1.186
Total Neto $ 1.073.347
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.936
TOTAL OC $ 1.277.283


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.