|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
802-10-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 802-2-FTD24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
|
|
R.U.T. |
72.396.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ramirez 1067 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
104365,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 1067 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ADT SECURITY SERVICES S.A. |
|
Razón Social |
ADT SECURITY SERVICES S A
|
|
R.U.T. |
96.719.620-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ADT SECURITY SERVICES S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 10 | Mes | Servicio por 13 meses de prestación. 10 meses de Marzo a diciembre 2025, y 3 meses de enero a marzo 2026. Valor Uf a la fecha $39.141,49 x 1,67(Costo mensual)=$65.366.- Neto $54.929 | |
$ 54.929,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 549.290
|
$ 549.290
|
|
|
Total Neto
|
$ 549.290
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.365
|
|
$ 653.655
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.