Orden de Compra. Nº
2324-1529-SE25
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SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES / DAF - DPTO. DE BIENES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1529-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES / DAF - DPTO. DE BIENES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-58-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
28718,5
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALEJANDRA VERONICA
Razón Social
CASS S.A.
R.U.T.
76.102.295-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALEJANDRA VERONICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211507
Computadores de escritorio
1
Unidad
N°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, MANTENCION PREVENTIVA
N°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, MANTENCION PREVENTIVA
$ 35.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
43211507
Computadores de escritorio
1
Unidad
N°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, RESPALDO DE INFORMACION
N°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, RESPALDO DE INFORMACION
$ 41.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.650
$ 41.650
43211507
Computadores de escritorio
1
Unidad
N°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, INSTALACION SISTEMA OPERATIVO
N°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, INSTALACION SISTEMA OPERATIVO
$ 23.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
43211507
Computadores de escritorio
1
Unidad
N°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, DISCO SSD500
N°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, DISCO SSD500
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 151.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.718
TOTAL OC
$ 179.868
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.