Orden de Compra. Nº2324-1529-SE25 "SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES / DAF - DPTO. DE BIENES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1529-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES / DAF - DPTO. DE BIENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-58-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 28718,5
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRA VERONICA
Razón Social CASS S.A.
R.U.T. 76.102.295-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEJANDRA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Computadores de escritorio1UnidadN°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, MANTENCION PREVENTIVAN°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, MANTENCION PREVENTIVA $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
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Computadores de escritorio1UnidadN°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, RESPALDO DE INFORMACIONN°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, RESPALDO DE INFORMACION $ 41.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650
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Computadores de escritorio1UnidadN°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, INSTALACION SISTEMA OPERATIVON°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, INSTALACION SISTEMA OPERATIVO $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
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Computadores de escritorio1UnidadN°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, DISCO SSD500N°8600 COMPUTADOR ALL IN ONE HP - OFICINA DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES SR FERNANDO ABARZA, REPARACION DE COMPUTADORES Y ALL IN ONE, DISCO SSD500 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 151.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.718
TOTAL OC $ 179.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.