Orden de Compra. Nº2042-466-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-585-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2042-466-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-585-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04 del sistema MOBILIARIO Y OTROS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Facturación Sector Base s/n
Comuna Tortel
Impuesto 298737
Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CACAO CREATIVO SPA
Razón Social CACAO CREATIVO SPA
R.U.T. 77.008.147-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CACAO CREATIVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
Mesas6UnidadSEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 15082 MESAS PLEGABLES 1.80 X 73 X 75 CMS $ 66.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.800 $ 400.800
81141604
Servicios de transporte1UnidadSEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 15082TRANSPORTE $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
30221001
Carpas1Unidad SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 15082CARPA ARAÑA DOBLE 6 X 12 MTRS CON 4 LOGOS $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
30221001
Carpas1UnidadSEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 15082CARPA ARAÑA DOBLE 6 X 17 MTRS CON 6 LOGOS $ 631.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.500 $ 631.500
Total Neto $ 1.572.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.737
TOTAL OC $ 1.871.037


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.008.147-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.