Orden de Compra. Nº162-531-AG23 "Servicio de Cafetería-Banquetería Jornadas en Osorno O´higgins 746 para 20 personas"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 162-531-AG23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería-Banquetería Jornadas en Osorno O´higgins 746 para 20 personas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CANCELACION DE CAFETERIA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud X Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2246 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL, 2 PISO SEREMI DE SALUD
Comuna Puerto Montt
Impuesto 22355,4
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL, 2 PISO SEREMI DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laureen Gatroeventos
Razón Social JESSICA PAMELA HINOSTROZA RUIZ
R.U.T. 13.523.831-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laureen Gatroeventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería20Unidad• Día Jueves 23 de Noviembre : Horario : Servir a las 10:30 hrs. AM Debe consistir en : • Café, Te de Yerbas y Te • Endulzante y Azúcar. • 01 Tapaditos palta y jamón, p/p • 01 Trozo de Queque, p/p • 01 Borcheta de Frutas, p/p• Día Jueves 23 de Noviembre : Horario : Servir a las 10:30 hrs. AM Debe consistir en : • Café, Te de Yerbas y Te • Endulzante y Azúcar. • 01 Tapaditos palta y jamón, p/p • 01 Trozo de Queque, p/p • 01 Borcheta de Frutas, p/p $ 5.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.660 $ 117.660
Total Neto $ 117.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.355
TOTAL OC $ 140.015


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.523.831-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.