Orden de Compra. Nº
3892-1271-SE24
"
MATERIAL ESCOLAR PARA ESC D-777
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3892-1271-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ESCOLAR PARA ESC D-777
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
RIOSECO 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999006/SEP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Facturación
RIOSECO 550
Comuna
Lebu
Impuesto
99793,7
Dirección de Envío de la Factura
RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social
MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T.
8.382.458-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11141604
Papel usado
10
Unidad
RESMA PAPEL HILADO OFICIO
RESMA PAPEL HILADO OFICIO
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.000
$ 199.000
11141604
Papel usado
5
Unidad
PQTES TARJETONES
PQTES TARJETONES
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
11141604
Papel usado
200
Unidad
SOBRES AMERICANOS
SOBRES AMERICANOS
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
11141604
Papel usado
50
Unidad
PLIEGOS DE CARTULINAS METALICAS
PLIEGOS DE CARTULINAS METALICAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
11141604
Papel usado
50
Unidad
PLIEGOS PAPEL CREPE
PLIEGOS PAPEL CREPE
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
11141604
Papel usado
10
Unidad
CAJAS CORCHETES ENGRAPADORA
CAJAS CORCHETES ENGRAPADORA
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
11141604
Papel usado
50
Unidad
PLIEGOS DE CARTULINA
PLIEGOS DE CARTULINA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
11141604
Papel usado
20
Unidad
RAMOS DE FLORES DE DECORACION
RAMOS DE FLORES DE DECORACION
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
11141604
Papel usado
50
Unidad
PLIEGOS CARTULINAS ESPAÑOLAS
PLIEGOS CARTULINAS ESPAÑOLAS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
11141604
Papel usado
10
Unidad
PQTES PAPEL FOTOGRAFIA ADHESIVO
PQTES PAPEL FOTOGRAFIA ADHESIVO
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.770
$ 32.770
11141604
Papel usado
10
Unidad
PQTE PAPEL FOTOGRAFICO SIMPLE
PQTE PAPEL FOTOGRAFICO SIMPLE
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
11141604
Papel usado
100
Unidad
BARRAS DE SILICONA
BARRAS DE SILICONA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 525.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.794
TOTAL OC
$ 625.024
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.