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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-945-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-195-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
478762 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAWELU SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA
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R.U.T. |
77.488.507-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAWELU SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121107
| Sistemas de control de iluminación | 1 | Unidad | COMPRA DE EQUIPOS DE EVENTOS E INSUMOS PARA PROYECTO DENOMINADO "RECAMBIO DE MOBILIARIO BIBLIOTECA PUBLICA Nº43, COMUNA DE LA LIGUA", SEGUN ANEXOS ADJUNTOS, ANEXO EXCEL DEBE SER COMPLETADO DE FORMA OBLIGATORIA. DE NO COMPLETARLO SE LE DECLARÀ INADMINISBLE LA COTIZACIÓN. MEMO 199/2025 | |
$ 2.519.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.519.800
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$ 2.519.800
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Total Neto
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$ 2.519.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 478.762
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$ 2.998.562
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.