|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
776-1057-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JPG - TRASLADO DE PASAJEROS OCT 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Presidencia de la República |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1220, Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTES ENERGY EIRL |
|
Razón Social |
FRANCO ANDRES PERONCINI MATURANA SERVICIOS DE TRAN
|
|
R.U.T. |
76.245.126-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TRANSPORTES ENERGY EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Global | TRASLADO PASAJEROS ANF | TRASLADO PASAJEROS ANF |
$ 3.270.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.270.000
|
$ 3.270.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.270.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.270.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.