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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3048-16-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Lavado de Linea |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3048-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
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R.U.T. |
61.102.092-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ALTOS DEL MAR NRO. 1010 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
997500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ALTOS DEL MAR NRO. 1010 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2025 |
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Proveedor |
EFEAL |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL EFEAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.290.682-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EFEAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141806
| Inspección de instalaciones eléctricas | 3 | Unidad | El sistema está compuesto por una conexión en M.T. desde la línea que alimenta la Radio Estación Portada ubicada camino La Portada. En este empalme se encuentran instalados los desconectadores de fusible trifásico, equipo compacto de medida. | Realizar lavado de aislacion de linea electrica de radio estacion la portada, con camion , personal y equipos certificados para desarrollar la labor. |
$ 1.750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.250.000
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$ 5.250.000
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Total Neto
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$ 5.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 997.500
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$ 6.247.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.