Orden de Compra. Nº
622134-167-AG25
"
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAÑONES KRUPP DEL EEB
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
622134-167-AG25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAÑONES KRUPP DEL EEB
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se solicita la cancelación en vista del desistimiento por parte del proveedor, materializado vía correo electrónico, en donde establece la imposibilidad de cumplir con el compromiso adquirido por la variación de montos en productos de la marca.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330360 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Facturación
AV. Tupper #1725
Comuna
Santiago
Impuesto
101422
Dirección de Envío de la Factura
AV. Tupper #1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HALB
Razón Social
H&L SPA
R.U.T.
77.523.143-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HALB
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
4
Unidad
Esmalte Poliuretano Galón Shertruck Sherwin Williams, color a preparar (el color será conforme a muestra entregada una vez adjudicada la compra).
$ 55.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.480
$ 220.480
31211701
Esmaltes
1
Unidad
Primer Epóxido Con Catalizador Galón Shertruck Sherwin Williams.
$ 65.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.620
$ 65.620
31211701
Esmaltes
1
Unidad
Esmalte Poliuretano Negro Brillante Galón Shertruck Sherwin Williams
$ 55.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.120
$ 55.120
31211604
Diluyentes para pinturas
15
Unidad
Diluyente Poliuretano Shertruck Sherwin Williams
$ 5.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.300
$ 78.300
23101509
Lijadoras
60
Unidad
Lija Circular Orbital Con Velcro N.°180 Automotrices Para Lijadora De 5"
$ 562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.720
$ 33.720
23101509
Lijadoras
60
Unidad
Lija Circular Orbital Con Velcro N.°80 Automotrices Para Lijadora De 5"
Lija Circular Orbital Con Velcro N.°80 Automotrices Para Lijadora De 5"
$ 492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.520
$ 29.520
31211915
Coladores de pintura
40
Unidad
Colador Para Pintura Sherwin Williams, Superior O Similar.
Colador Para Pintura
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
31211908
Pistolas de pintar
1
Unidad
Pistola De Pintar Por Gravedad Con Boquilla De 1.4mm.
Pistola De Pintar Por Gravedad Con Boquilla De 1.4mm.
$ 28.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.620
$ 28.620
60121124
Papel kraft
1
Unidad
Rollo de papel Kraft extra grande de 57 cms x 280 mts.
Rollo de papel Kraft extra grande de 57 cms x 280 mts.
$ 13.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.620
$ 13.620
Total Neto
$ 533.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.422
TOTAL OC
$ 635.222
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.