Orden de Compra. Nº4113-372-SE25 "S.P Y COTIZACION MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA OLN "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-372-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra S.P Y COTIZACION MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA OLN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-130-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140571 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCENCIAL SPA
Razón Social ESCENCIAL SPA
R.U.T. 77.424.446-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCENCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281602
Soluciones de glutaraldehído10UnidadDESINFECTANTE AEROSOLCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.960 $ 22.960
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAYCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON CON MANGO METALICOCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456 $ 3.456
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA ABRASIVACOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 70x90 COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.850 $ 22.850
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORO GEL 900 MLCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO BOLSA O BOTELLA 750 MLCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.290 $ 18.290
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZA 750 ML COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
47121605
Limpiadores de suelo5UnidadLIMPIADOR PISO 900 MLCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadLUSTRA MUEBLES SIMILAR A VIRGINIA 500 ML COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑO ASEO NARANJOCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
14111703
Toallas de papel3PackTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS X 2 UNIDADESCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.750 $ 51.750
53131624
Toallitas húmedas10UnidadTOALLAS HUMEDAS CLOROXCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO ALGODON 50X70 CON OJAL CLEANCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.458 $ 3.458
47121804
Cubos o baldes para limpieza1UnidadBALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR 14 LCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 10.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170
47131617
Mopas de polvo1UnidadMOPA DE LIMPIEZA CON MANGO 30 CMCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 7.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.661 $ 7.661
10191509
Insecticidas5UnidadINSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 390 CCCOTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.