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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750998-101-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Baños Químicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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750998-135-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
31134,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mercadoboy |
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Razón Social |
MERCADOBOY SPA
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R.U.T. |
77.358.747-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mercadoboy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 3 | Unidad | Arriendo de 3 Baños Químicos lavamanos, para evento "Ligas Deportivas de Fútbol Mas" | |
$ 54.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.866
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$ 163.866
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Total Neto
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$ 163.866
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.135
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$ 195.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.