Orden de Compra. Nº2311-2787-AG25 "Orden de Compra ágil: 2311-48-COT25 COMPRA DE TATAMIS PARA SALA DE REHABILITACION Y SALA TEA, SOLICITADOS POR REFERENTE TECNICO TAMARA VALDES"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-2787-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 2311-48-COT25 COMPRA DE TATAMIS PARA SALA DE REHABILITACION Y SALA TEA, SOLICITADOS POR REFERENTE TECNICO TAMARA VALDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 74480
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECIBE ENCARGADO DE BODEGA DIEGO BARRERA +56 986107486 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor proaudios spa
Razón Social PROAUDIOS SPA
R.U.T. 77.503.597-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal proaudios spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas40UnidadSE REQUIEREN PLANCHAS DE TATAMI, MEDIDAS 1 X1MTS X 2CM COLOR ROJO/AZUL. SE ADJUNTA FICHA TECNICA CON FOTO PRODUCTO DE LO REQUERIDO.SE REQUIEREN PLANCHAS DE TATAMI, MEDIDAS 1 X1MTS X 2CM COLOR ROJO/AZUL. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000
Total Neto $ 392.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.480
TOTAL OC $ 466.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.350.856-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.