Orden de Compra. Nº
1057124-13-AG25
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Adquisición insumos oficina
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057124-13-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición insumos oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SRCeI
Razón Social
DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
R.U.T.
62.000.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 87
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
R.U.T.
62.000.600-9
Dirección de Facturación
Dieciocho de Septiembre 412, Chillan
Comuna
Chillán
Impuesto
198631,51
Dirección de Envío de la Factura
Dieciocho de Septiembre 412, Chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANGOSHOP SpA
Razón Social
MANGOSHOP SPA
R.U.T.
78.072.135-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
40
Caja
Caja Lapiz pasta cristal color negro punta media 1,0mm 50 unidades
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
44121618
Tijeras
30
Unidad
Tijera 17CM
$ 2.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.290
$ 73.290
44121605
Dispensador de cinta
10
Unidad
Dispensador cinta adhesiva escritorio
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
44121708
Marcadores
30
Caja
Caja Plumón negro permanente 12 unidades
$ 2.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.160
$ 83.160
31201517
Cinta para empaquetar
50
Unidad
Cinta embalaje transparente 48x100mts
$ 939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.950
$ 46.950
44122104
Clips para papel
150
Caja
Caja doble clip 51mm 12 Unidades
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.000
$ 315.000
44122001
Archivadores de fichas
80
Unidad
Archivador Oficio
$ 1.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.080
$ 148.080
44121506
Sobres estándar
10
Unidad
Sobre Americano blanco 50 Unidades
$ 2.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.870
$ 21.870
55121618
Fundas de etiquetas
7
Unidad
Funda transparente Oficio 100 Unidades
$ 2.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.719
$ 19.719
60102510
Kits de números
30
Rollo
Rollos números atención de público
$ 2.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.620
$ 73.620
14111530
Notas de papel autoadhesivo
80
Unidad
Taco post-it 5 colores
$ 1.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.240
$ 140.240
44121612
Cuchillos cartoneros
59
Unidad
Cuchillo cartonero
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
PORTA LAPIZ METAL CILINDRICO 9 x 9,5 CMS
$ 2.223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.460
$ 44.460
Total Neto
$ 1.045.429
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 198.632
TOTAL OC
$ 1.244.061
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.