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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057534-423-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Letrero acrilico Acreditacion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE
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R.U.T. |
61.607.602-7 |
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Dirección de Facturación |
21 DE MAYO 468 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
15200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO 468 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIA PAOLA |
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Razón Social |
SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA
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R.U.T. |
76.307.523-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIA PAOLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | Se requiere la compra de letrero acrílico de acreditación de acuerdo a normas y archivo adjunto donde se especifica detalladamente las medidas, color, etc. debe incluir separadores de acuerdo al documento adjunto, se debe enviar para VB antes de su envió con fecha máximo de entrega 30 de abril.
Importante:
En la primera línea: debe decir tercera acreditación
En la Segunda Línea: Región de Los Lagos, Diciembre 2024
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$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.